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忻州市高级技工学校2018年度部门决算公开说明
日期:2019年09月20日 来源:财务科 作者:admin 点击: 
 
 

 

 
 
第一部      概况
一、主要职责
忻州市高级技工学校,创立于1978年,现位于忻州市长征西街北巷7号,是一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工学校,属正处级全额事业单位。主要承担培养各类中、高级技术工人、社会创业培训、农村劳动力转移培训、在职农民工(职工)技能提升培训、退役士兵技能培训、职业技能鉴定等职能。
二、机构设置情况
我校部门决算单位为1个,无下属预算二级单位。学校现设16个科职能科室,包括党办、校办公室、教务处、实习工厂、学生处、总务处、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、人事科、膳食科、监察室、函授部。我校属全额拨款事业单位,事业编制为121人,现有在职职工97人,退休人员74人,领遗属生活补助6人,在校学生1362人。2018年年底与上年相比在职职工减少2人,其中退休2人。
第二部分   2018年度部门决算批复报表
一、2018年度收入支出决算批复表
 
 

收入
项目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
 
1
2
3
一、财政拨款收入
1
20,755,600.00
23,100,538.45
20,755,600.00
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
0.00
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
0.00
0.00
三、事业收入
4
0.00
0.00
223,600.00
四、经营收入
5
0.00
0.00
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
0.00
0.00
六、其他收入
7
0.00
0.00
1,830,535.03
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
 
10
 
 
 
 
11
 
 
 
 
12
 
 
 
 
13
 
 
 
 
14
 
 
 
 
15
 
 
 
 
16
 
 
 
 
17
 
 
 
 
18
 
 
 
 
19
 
 
 
 
20
 
 
 
 
21
 
 
 
 
22
 
 
 
 
23
 
 
 
本年收入合计
24
20,755,600.00
23,100,538.45
22,809,735.03
    用事业基金弥补收支差额
25
0.00
0.00
0.00
    年初结转和结余
26
0.00
0.00
9,916,931.83
      基本支出结转
27
5,735,389.39
      项目支出结转和结余
28
4,181,542.44
      经营结余
29
0.00
 
30
 
 
 
 
31
 
 
 
 
32
 
 
 
 
33
 
 
 
 
34
 
 
 
 
35
 
 
 
总计
36
20,755,600.00
23,100,538.45
32,726,666.86

 

支出
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
 
4
5
6
栏次
 
7
8
9
一、一般公共服务支出
37
0.00
0.00
0.00
一、基本支出
60
11,022,500.00
13,367,438.45
77,718,966.51
二、外交支出
38
0.00
0.00
0.00
    人员经费
61
10,489,200.00
10,768,274.95
10,769,104.55
三、国防支出
39
0.00
0.00
0.00
    日常公用经费
62
533,300.00
2,599,163.50
66,949,861.96
四、公共安全支出
40
0.00
0.00
0.00
二、项目支出
63
9,733,100.00
9,733,100.00
6,962,774.72
五、教育支出
41
19,366,500.00
21,125,218.45
80,361,482.78
    基本建设类项目
64
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
0.00
0.00
    行政事业类项目
65
9,733,100.00
9,733,100.00
6,962,774.72
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
0.00
0.00
三、上缴上级支出
66
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
44
1,389,100.00
1,389,100.00
3,734,038.45
四、经营支出
67
0.00
0.00
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
45
0.00
0.00
0.00
五、对附属单位补助支出
68
0.00
0.00
0.00
十、节能环保支出
46
0.00
0.00
0.00
 
69
 
 
 
十一、城乡社区支出
47
0.00
0.00
0.00
支出经济分类
70
十二、农林水支出
48
0.00
581,220.00
581,220.00
基本支出和项目支出合计
71
84,681,741.23
十三、交通运输支出
49
0.00
0.00
0.00
    工资福利支出
72
12,809,071.32
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
0.00
0.00
    商品和服务支出
73
4,496,602.02
十五、商业服务业等支出
51
0.00
0.00
0.00
    对个人和家庭的补助
74
1,616,210.00
十六、金融支出
52
0.00
0.00
0.00
    债务利息及费用支出
75
0.00
十七、援助其他地区支出
53
0.00
0.00
0.00
    资本性支出(基本建设)
76
0.00
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
0.00
0.00
    资本性支出
77
65,759,857.89
十九、住房保障支出
55
0.00
0.00
0.00
    对企业补助(基本建设)
78
0.00
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
0.00
0.00
    对企业补助
79
0.00
二十一、其他支出
57
0.00
5,000.00
5,000.00
    对社会保障基金补助
80
0.00
二十二、债务还本支出
58
0.00
0.00
0.00
    其他支出
81
0.00
二十三、债务付息支出
59
0.00
0.00
0.00
 
82
 
 
 
本年支出合计
83
20,755,600.00
23,100,538.45
84,681,741.23
    结余分配
84
0.00
      交纳所得税
85
0.00
      提取职工福利基金
86
0.00
      转入事业基金
87
0.00
      其他
88
0.00
    年末结转和结余
89
0.00
0.00
-51,955,074.37
      基本支出结转
90
-59,130,542.09
      项目支出结转和结余
91
7,175,467.72
      经营结余
92
0.00
 
93
 
 
 
 
94
 
 
 
总计
95
20,755,600.00
23,100,538.45
32,726,666.86

 
二、2018年度收入决算批复表

 
 
财决03表
编制单位:忻州市高级技工学校
2018年度
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
22,809,735.03
20,755,600.00
0.00
223,600.00
0.00
0.00
1,830,535.03
205
教育支出
20,729,235.03
18,675,100.00
0.00
223,600.00
0.00
0.00
1,830,535.03
20503
职业教育
20,729,235.03
18,675,100.00
0.00
223,600.00
0.00
0.00
1,830,535.03
2050303
 技校教育
20,729,235.03
18,675,100.00
0.00
223,600.00
0.00
0.00
1,830,535.03
208
社会保障和就业支出
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
686,400.00
686,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
686,400.00
686,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
 其他扶贫支出
686,400.00
686,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
 其他支出
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
三、2018年度支出决算批复表

财决04表
编制单位:忻州市高级技工学校
2018年度
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
22,490,463.23
15,527,688.51
6,962,774.72
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
18,170,204.78
11,793,650.06
6,376,554.72
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
18,170,204.78
11,793,650.06
6,376,554.72
0.00
0.00
0.00
2050303
 技校教育
18,111,795.58
11,793,650.06
6,318,145.52
0.00
0.00
0.00
2050399
 其他职业教育支出
58,409.20
0.00
58,409.20
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
3,734,038.45
3,734,038.45
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20807
就业补助
2,344,938.45
2,344,938.45
0.00
0.00
0.00
0.00
2080712
 高技能人才培养补助
2,344,938.45
2,344,938.45
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
581,220.00
0.00
581,220.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
581,220.00
0.00
581,220.00
0.00
0.00
0.00
2130599
 其他扶贫支出
581,220.00
0.00
581,220.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
2299901
 其他支出
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00

 
四、2018年度财政拨款收入支出决算批复表
 

    
   
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
   
 
1
2
3
一、一般公共预算财政拨款
1
20,755,600.00
23,100,538.45
20,755,600.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
0.00
0.00
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
 
10
 
 
 
 
11
 
 
 
 
12
 
 
 
 
13
 
 
 
 
14
 
 
 
 
15
 
 
 
 
16
 
 
 
 
17
 
 
 
 
18
 
 
 
 
19
 
 
 
 
20
 
 
 
 
21
 
 
 
 
22
 
 
 
 
23
 
 
 
本年收入合计
24
20,755,600.00
23,100,538.45
20,755,600.00
 
25
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
0.00
9,181,542.44
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
0.00
9,181,542.44
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
0.00
0.00
 
29
 
 
 
总计
30
20,755,600.00
23,100,538.45
29,937,142.44

 

    
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
4
5
6
7
8
9
10
11
12
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
35
19,366,500.00
19,366,500.00
0.00
21,125,218.45
21,125,218.45
0.00
15,786,354.72
15,786,354.72
0.00
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
38
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
3,734,038.45
3,734,038.45
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
581,220.00
581,220.00
0.00
581,220.00
581,220.00
0.00
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
本年支出合计
77
20,755,600.00
20,755,600.00
0.00
23,100,538.45
23,100,538.45
0.00
20,106,613.17
20,106,613.17
0.00
 
78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830,529.27
9,830,529.27
0.00
    基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,655,061.55
2,655,061.55
0.00
    项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,175,467.72
7,175,467.72
0.00
 
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
83
20,755,600.00
20,755,600.00
0.00
23,100,538.45
23,100,538.45
0.00
29,937,142.44
29,937,142.44
0.00

 

    
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
一、基本支出
54
11,022,500.00
11,022,500.00
0.00
13,367,438.45
13,367,438.45
0.00
13,367,438.45
13,367,438.45
0.00
    人员经费
55
10,489,200.00
10,489,200.00
0.00
10,768,274.95
10,768,274.95
0.00
10,768,274.95
10,768,274.95
0.00
    日常公用经费
56
533,300.00
533,300.00
0.00
2,599,163.50
2,599,163.50
0.00
2,599,163.50
2,599,163.50
0.00
二、项目支出
57
9,733,100.00
9,733,100.00
0.00
9,733,100.00
9,733,100.00
0.00
6,739,174.72
6,739,174.72
0.00
    基本建设类项目
58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    行政事业类项目
59
9,733,100.00
9,733,100.00
0.00
9,733,100.00
9,733,100.00
0.00
6,739,174.72
6,739,174.72
0.00
 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出经济分类
64
    工资福利支出
65
12,608,241.72
12,608,241.72
0.00
    商品和服务支出
66
2,324,581.56
2,324,581.56
0.00
    对个人和家庭的补助
67
1,616,210.00
1,616,210.00
0.00
    债务利息及费用支出
68
0.00
0.00
0.00
    资本性支出(基本建设)
69
0.00
0.00
0.00
    资本性支出
70
3,557,579.89
3,557,579.89
0.00
    对企业补助(基本建设)
71
0.00
0.00
0.00
    对企业补助
72
0.00
0.00
0.00
    对社会保障基金补助
73
0.00
0.00
0.00
    其他支出
74
0.00
0.00
0.00
 
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年支出合计
77
20,755,600.00
20,755,600.00
0.00
23,100,538.45
23,100,538.45
0.00
20,106,613.17
20,106,613.17
0.00
 
78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830,529.27
9,830,529.27
0.00
    基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,655,061.55
2,655,061.55
0.00
    项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,175,467.72
7,175,467.72
0.00
 
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
83
20,755,600.00
20,755,600.00
0.00
23,100,538.45
23,100,538.45
0.00
29,937,142.44
29,937,142.44
0.00

 
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

项目
年初结转和结余
本年收入
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9,181,542.44
5,000,000.00
4,181,542.44
20,755,600.00
11,022,500.00
9,733,100.00
205
教育支出
4,181,542.44
0.00
4,181,542.44
18,675,100.00
9,633,400.00
9,041,700.00
20503
职业教育
4,181,542.44
0.00
4,181,542.44
18,675,100.00
9,633,400.00
9,041,700.00
2050303
 技校教育
4,123,133.24
0.00
4,123,133.24
18,675,100.00
9,633,400.00
9,041,700.00
2050399
 其他职业教育支出
58,409.20
0.00
58,409.20
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
0.00
0.00
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
20807
就业补助
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080712
 高技能人才培养补助
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
686,400.00
0.00
686,400.00
21305
扶贫
0.00
0.00
0.00
686,400.00
0.00
686,400.00
2130599
 其他扶贫支出
0.00
0.00
0.00
686,400.00
0.00
686,400.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
22999
其他支出
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
2299901
 其他支出
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00

 

本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
日常公用经费
小计
项目支出结转
项目支出结余
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20,106,613.17
13,367,438.45
6,739,174.72
9,830,529.27
2,655,061.55
7,175,467.72
0.00
0.00
0.00
0.00
15,786,354.72
9,633,400.00
6,152,954.72
7,070,287.72
0.00
7,070,287.72
0.00
0.00
0.00
0.00
15,786,354.72
9,633,400.00
6,152,954.72
7,070,287.72
0.00
7,070,287.72
0.00
0.00
0.00
0.00
15,727,945.52
9,633,400.00
6,094,545.52
7,070,287.72
0.00
7,070,287.72
0.00
0.00
0.00
0.00
58,409.20
0.00
58,409.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,734,038.45
3,734,038.45
0.00
2,655,061.55
2,655,061.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,344,938.45
2,344,938.45
0.00
2,655,061.55
2,655,061.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,344,938.45
2,344,938.45
0.00
2,655,061.55
2,655,061.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
581,220.00
0.00
581,220.00
105,180.00
0.00
105,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
581,220.00
0.00
581,220.00
105,180.00
0.00
105,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
581,220.00
0.00
581,220.00
105,180.00
0.00
105,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 
六、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

项目
合计
工资福利支出
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机业单位基本养老保险费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
13,367,438.45
10,531,974.95
4,463,191.40
420,460.00
374,648.00
0.00
2,343,631.74
1,389,100.00
0.00
496,028.00
0.00
72,962.86
699,678.00
0.00
272,274.95
205
教育支出
9,633,400.00
8,870,600.00
4,463,191.40
420,460.00
374,648.00
0.00
2,343,631.74
0.00
0.00
496,028.00
0.00
72,962.86
699,678.00
0.00
0.00
20503
职业教育
9,633,400.00
8,870,600.00
4,463,191.40
420,460.00
374,648.00
0.00
2,343,631.74
0.00
0.00
496,028.00
0.00
72,962.86
699,678.00
0.00
0.00
2050303
 技校教育
9,633,400.00
8,870,600.00
4,463,191.40
420,460.00
374,648.00
0.00
2,343,631.74
0.00
0.00
496,028.00
0.00
72,962.86
699,678.00
0.00
0.00
2050399
 其他职业教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
3,734,038.45
1,661,374.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
272,274.95
20805
行政事业单位离退休
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,389,100.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,389,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20807
就业补助
2,344,938.45
272,274.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
272,274.95
2080712
 高技能人才培养补助
2,344,938.45
272,274.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
272,274.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

商品和服务支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
16
17
18
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